中江振鑫产业发展集团有限公司采购内部审计服务单位费用预算公开询价公告

发布时间:2026-03-12      浏览次数:142

本公司拟采购内部审计服务单位,需确定采购控制价,现公开向国内供应商进行市场询价,欢迎有意向的供应商积极参与。现将有关事项公告如下:

一、项目概况

(一)服务事项:采购内部审计服务单位

(二)服务地点:德阳中江

(三)服务内容及指标要求:为规范中江振鑫产业发展集团有限公司及其下属子公司、控股公司、代管公司的运营,防范经营风险并满足内部控制需求,现需采购一家审计单位为中江振鑫产业发展集团有限公司及下属子公司、控股公司、代管公司提供以下服务:


1.2026年季度内部审计(每季度一次,共4次),涵盖集团内控管理及主营业务板块管理,审计服务内容包括但不限于以下几个方面:

1)财务审计收支合法性检查税务合规性往来款项清理

2)内部控制审计审查公司用于保证完成经营目标而制定的政策、计划、程序和规定等所组成的内部控制系统是否完善,是否得到有效遵守及执行

3)经营绩效与效率审计预算执行分析成本效益分析重点项目跟踪

4)风险管理审计风险识别应对措施评估合规性审查

2.提供内控体系建立及执行、经责审计以及根据集团管理需要对某一业务开展的专项审计咨询服务(服务期内不超过20次,据实结算),其服务内容包括但不限于以下几个方面:

1)内控体系建立及执行:内控体系设计与搭建、内控体系执行与落地。

(2)经责审计:对企业内部管理人员(如子公司总经理、部门负责人)任职期间经济责任履行情况的监督与评价。

3)工程项目类专项审计:招投标合规性审计。

4)大宗贸易专项审计:核查贸易开展审批资料、合同签订与履行、资金支付等环节的合规性、真实性和效益性以及风险防控措施履行的有效性,排查是否存在违规操作、利益输送、损失浪费等问题

5)营销与销售类专项审计:销售价格与政策执行审计、营销费用专项审计、应收账款与坏账审计。

6)合同履约审计。

7)关键重点岗位履职审计。

8)其他因管理需要对业务开展的专项审计咨询服务。

(四)服务范围:中江振鑫产业发展集团有限公司及下属子公司共计23家;控股公司6家;代管公司6家。涵盖农业、现代服务业、大健康、建工、能源、投资、贸易等业务板块

(五)服务期限:总服务期限为自合同签订之日起一年。一季度内部审计供应商应在合同签订后一个月内完成,二季度内部审计供应商应在2026年7月底前完成;三季度内部审计供应商应在2026年10月底前完成;四季度内部审计供应商应在2027年3月底前完成。内控体系建立及执行、经责审计以及根据集团管理需要对业务开展的专项审计咨询服务供应商应在接到任务通知后30天内完成。

(六)服务人员要求:驻场项目人员不少于三人(其中项目负责人应具有注册会计师资格)。

二、资格要求:

1.具有独立法人资格,持有国家行政主管部门颁发的会计师事务所执业证书或相关审计业务执业许可证

2.供应商具有相应的资格;

3.供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

三、报价要求:

本项目报价为含税价,应为完成本需求规定的全部工作内容所需的一切费用(包括但不限于人工、材料、设备、机械、安全生产费、企业管理费、利润、税金、市场风险等)。本次询价得出的结果,不具备确定中标主体的效力。

四、本公开询价公告的发布方式

本公告在中江振鑫产业集团有限公司官网以公告形式发布。

五、供应商须知:

(一)供应商填报《询价响应文件》(附件1)应真实可靠,诚实守信供应商报价文件后应附:①营业执照及资质;②法定代表人身份证明或法人代表授权书(授权代表需附本单位社保证明);③询价清单;④其它项目相关材料(若有)。前述资料统一按照附件1模板要求填写,并加盖公司鲜章

(二)供应商报价文件提供盖章电子版(PDF格式)1份,202631417:30前提交到指定邮箱852326588@qq.com。邮件标题请注明项目名称、公司名称、联系人、联系方式并将报价文件原件邮寄至我单位(邮寄地址:四川省德阳市中江县大西街68号203办公室,联系人:朱老师,联系电话:0838-7233118

六、声明

本次市场询价不作为最终招标采购需求标准,也并非本项目后续开展招标采购工作的最终招标采购文件。本次市场询价工作是自愿和免费性质,供应商所提供的相关资料不予退还。

 

中江振鑫产业发展集团有限公司

2026年3月12日

附件1:询价响应文件.docx




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